财务部内控审计方案
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20××年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。
一、审计目的
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:财务部内控审计方案
链接地址:http://www.yisougongwen.com//index/article/detail/detail_id/47933.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服